目錄
第一部分 云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經費、政府采購支出情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院概況
一、主要職能。
云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院(以下簡稱醫(yī)院)是云南省衛(wèi)生健康委直屬醫(yī)院,是二級甲等中西醫(yī)結合醫(yī)院,始建于1974年,注冊地址:云南省昆明市盤龍區(qū)萬華路239號,注冊資本:1777萬元,現(xiàn)任法定代表人:韋嘉。醫(yī)院現(xiàn)有1個院區(qū),編制床位202張,總建筑面積10063.86平方米。
二、機構基本情況
醫(yī)院現(xiàn)有1個院區(qū),編制床位202張,總建筑面積10063.86平方米。醫(yī)院設有臨床和醫(yī)技科室17個,與上期比較,減少2個科室,主要原因是:外二科與外一科合并為一個科室,兒科撤銷。人員情況,截至2019年12月31日,醫(yī)院平均在職職工291人,與上期比較,減少7人,在編人員217人,減少29人;合同制人員56人,減少6人;離退休人員212人,增加29人。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
醫(yī)院總收入7323.92萬元,其中:醫(yī)療收入3798.45萬元(門診收入2212.38、住院收入1586.07萬元)、財政基本補助收入1508.83萬元、財政項目補助收入1754.5萬元、非同級財政撥款收入(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)35.49萬元、其他收入226.64萬元。
二、支出決算情況說明
醫(yī)院總支出6317.8萬元,其中:醫(yī)療成本6312.68萬元(醫(yī)療業(yè)務成本5351.18萬元、管理費用961.5萬元)、其他支出5.12萬元。
收入支出與上年度對比情況。
醫(yī)院收入支出及結余情況表
項目名稱
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本期金額(萬元)
①
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上期金額(萬元)
②
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增減變動比率%
(①-②)/②×100%
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總收入
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7323.92
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5622.49
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30.26%
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醫(yī)療收入
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3798.45
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3368.12
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12.77%
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財政補助收入
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3263.33
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1948.08
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67.51%
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其他收入
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262.14
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306.28
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-14.41%
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總支出
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6317.80
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6787.83
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-6.92%
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三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
截止2019年12月末,財政補助收入3308.73萬元,財政補助收入占總收入比例為44.56%。
財政基本支出補助1554.23萬元,財政基本支出補助占全部基本支出比例為23.88%。
財政項目支出補助1754.5萬元,共7項。詳細情況如下:
(1) (云財社【2019】31號)省中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療服務能國提升專項經費369萬元,使用情況:公用開支(含藥品及耗材采購)238.7萬元,設備采購130.3萬元。
(2) (云財社【2019】15號)2019年公共衛(wèi)生服務(基本公共衛(wèi)生)中央補助資金10萬元,使用情況:公用開支9.12萬元,設備采購0.88萬元。
(3) (云財社【2019】135號)2019年基本公共衛(wèi)生服務中央補助資金(第二批)0.5萬元,使用情況:公用開支0.5萬元。
(4) (云財社【2019】112號)2019年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展)218萬元,使用情況:公用開支55.1萬元,設備采購162.9萬元。
(5) (云財社【2019】122號)2019年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補助資金600萬元,使用情況:公用開支(含藥品及耗材采購)504.03萬元,設備采購95.97萬元。
(6) (云財社【2019】280號)2019年醫(yī)療衛(wèi)生能力提升項目省級財政補助資金527萬元,使用情況:全部用于償還民營及中小企業(yè)欠款。
(7) (云財社【2019】253號)2019年衛(wèi)生健康綜合能力提升補助資金30萬元,使用情況:全部用于償還民營及中小企業(yè)欠款。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
“三公”經費支出情況:可進行上下年對比、預決算對比。
“三公”經費情況表
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2019年預算數(元)
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2019年決算數(元)
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2018年決算數(元)
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決算數對比
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2019年預算完成率
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公務接待費
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15000
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0
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1951
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-100%
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0
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公務用車運行維護費
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80000
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64803.03
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74908.70
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-13.49%
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81%
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因公出國(境)費用
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50000
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0
|
0
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0
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0
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合計
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145000
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64803.03
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76859.7
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-15.69%
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44.69%
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(2)會議費支出情況:無。
(3)培訓費支出情況:2019年決算培訓費132088.5元,2019年預算培訓費150000元。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。
2.基本支出:保障機構正常運轉的日常支出、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括一般人員經費、公用經費、工作經費、業(yè)務費、死亡一次性撫恤等。
3.項目支出:為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。
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